Форум Митниці бух, що підтверджують оплату
Julikosha, Лист на митницю пишеться, як і до податкової у 2-х прим., приблизно протягом місяця має бути від них відповідь. ПДВ там. буде написаний у самій ВМД-ці. А щоб розподіляла розпишу алгоритм, як ми приходимо в 7-ці:
1. Введення надходження "Надходження товару". Постачальника вибираєте свого, який вам постачає товар із-за кордону. Договір із ним має бути у USD, EURO, як прописано у договорі. Приходьте товар за тим курсом, що стоїть у ВМД-ці, дата приходу товару = дата випуску вантажу з митниці.
2. На підставі введеного "Надходження товару" вводьте документ "Послуги сторін. орг." тією самою датою, тільки виконавця вибираєте свою митницю (назву). Тип виконавця – інший кредитор 76. Т.к. всі митні платежі краще проганяти за рахунком 76. Усередині документа прописуєте суму там. збору та суму там. мита, які вказані в ВМД, яку вам видали при випуску вантажу (номер розділу, в якому вони прописують нараховані мито та збір, не пам'ятаю, але десь орієнтовно низ лівої сторони), там вибираєте на вартість товарів.
3. На підставу "Надходження товару" вводьте документ "Рахунок-фактура отриманий". Постачальника вибираєте також свою митницю, "всього покупок, вкл. ПДВ" = там. вартість у ВМД * курс у ВМД, автоматично проставиться сума без ПДВ та сума ПДВ. Сума ПДВ = сумі ПДВ, яка вказана у ВМД. Там є закладки "Кор. рахунки" вибираєте 19.4 і 76. Закладка "імп. товари" повинні вже бути заповнені, треба тільки ввести номер ВМД. Далі на підставі сч-ф отриманий вводьте запис книги покупок. Копію ВМД підшиваєте в книгу покупок, а оригінал ВМД в папку з усіма доками імпортної поставки.
Ну начебто все, та й ще всі комісії банку з переказу грошей імпортному постачальнику, за вал. контроль тощо. такожвішайте на 76, прив'язуючи також до постачання.